Версия для слабовидящих
Положение о порядке проведения внутреннего контроля за качеством предоставляемых бюджетных услуг в ГБУ «Чкаловский дом-интернат»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения внутреннего контроля (проверки) в ГУ «Чкаловский дом-интернат» (далее Учреждение).
1.2. Внутренний контроль – это регулярные и организованные в соответствии с определёнными требованиями проверки, необходимые для определения качества предоставляемых клиентам бюджетных услуг и соответствия их качества государственным стандартам.
1.3. Внутренний контроль – это предварительно запланированный и документально оформленный процесс, который руководство Учреждения использует для того, чтобы измерить результативность работы и определить работоспособность учреждения.
1.4. Объект контроля – процедуры и деятельность Учреждения и его подразделений.
1.5. Внутренний контроль проводится в соответствии с планом, согласованным с руководителем Учреждения (приложение №1).
1.6. Внутренний контроль может проводить как один из специалистов Учреждения, так и группа специалистов (от трёх и более человек), уполномоченных на это приказом руководителя Учреждения. Один из членов комиссии назначается её руководителем. Ответственность за действия и принятие решений несёт руководитель комиссии по проведению проверки.
1.7. Внутренний контроль может проводиться в форме аудита, может быть плановым и внеплановым.
1.8. Порядок проведения внепланового контроля не отличается от планового контроля и проводится по тем же правилам.
1.9. Любой из выше названных видов контроля может привести к составлению плана корректирующих действий. Проверка корректирующих действий проводится с целью выяснения, было ли осуществлено предписанное корректирующее действие и насколько результативным оно оказалось (приложение №3).
2. Этап подготовки внутреннего контроля.
2.1. О проведении каждой внутренней проверки издается приказ директора Учреждения с указанием участвующих в ней должностных лиц.
2.2. В приказе о проведении внутренней проверки указываются:
2.3. Руководитель комиссии по проведению проверки должен осуществлять руководство и контроль за проведением внутренней проверки, и ему должна быть предоставлена достаточная организационная свобода для выполнения его обязанностей.
2.4. Руководитель комиссии по проведению проверки обязан:
2.5. При составлении плана проведения внутреннего контроля необходимо определить:
2.6. План проведения проверки утверждается директором Учреждения. В соответствии с планом, тому или иному должностному лицу или комиссии поручается проведение конкретной проверки. Члены комиссии, проводящие проверку, должны быть независимы от структурного подразделения, которое они проверяют. Для проведения проверки могут приглашаться специалисты из других учреждений системы социальной защиты и здравоохранения по согласованию.
2.7. Внутренняя проверка может проводиться без предварительного уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого структурного подразделения в письменной или устной форме.
2.8. Предварительное уведомление может содержать следующую информацию:
2.9. Руководитель проверяемого структурного подразделения должен объяснить все факторы, которые члены комиссии по проверке либо должностное лицо, осуществляющее проверку, должны учесть во время проведения проверки.
2.10. Перед проведением проверки руководитель комиссии либо должностное лицо, осуществляющее проверку, должны проанализировать документы, инструкции по тем видам работ, которые будут оцениваться и использоваться во время проверки, а также обратить внимание на изменения, которые произошли с момента проведения последней проверки.
2.11. Этапу подготовки к проверке должно отводиться примерно от 30 до 40 процентов от общего времени, выделенного на проверку, которое включает подготовку, проведение проверки, а также составление и обсуждение отчета.
3. Этап проведения внутреннего контроля.
3.1. Внутренний контроль проводится должностным лицом либо комиссией на основании приказа по Учреждению, предъявленного руководителю проверяемого структурного подразделения (или лицу, его замещающему).
3.2. Продолжительность внутренней проверки должна быть достаточной для проверки требований стандартов качества бюджетных услуг, соответствовать целям этого мероприятия и не должна превышать десяти календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований, экспертиз со значительным объемом контрольных мероприятий, на основании мотивированного предложения руководителя комиссии либо должностного лица, осуществляющего проверку, директор Учреждения может продлить срок проведения проверки, но не более чем на десять календарных дней.
3.3. В случае если проверку проводит комиссия, руководитель комиссии должен ознакомить руководителя структурного подразделения либо лицо его заменяющее, чем будет заниматься каждый член комиссии и точно указать рамки проверки.
3.4. В период проведения внутренней проверки руководитель комиссии либо должностное лицо, осуществляющее проверку вправе:
3.5. В случае отказа руководителя проверяемого структурного подразделения представлять необходимые для проведения проверки либо установления им препятствий руководитель комиссии либо должностное лицо, осуществляющее проверку, должен направить письменный запрос указанному руководителю с установлением сроков представления запрашиваемой информации (документов) и устранения этих препятствий.
3.6. В период осуществления внутренней проверки руководитель комиссии либо должностное лицо, осуществляющее проверку, обязаны:
3.7. В период осуществления внутренней проверки руководитель проверяемого структурного подразделения должен:
4. Акт о проведении внутренней проверки.
4.1. По результатам проведения внутренней проверки руководителем комиссии либо должностным лицом, осуществляющем проверку, составляется акт, в котором указывается:
4.2. Акт о проведении внутренней проверки составляется на основании справок о проведенной проверке, которые составляет каждый член комиссии.
4.3. Перед тем как акт о проведении внутренней проверки будет представлен руководству Учреждения, он обсуждается с руководителем проверяемого структурного подразделения.
4.4. Акт проведения внутренней проверки подписывается руководителем комиссии либо должностным лицом, проводившим проверку, а также руководителем структурного подразделения, в отношении которого проводилась проверка. В случае отказа руководителя структурного подразделения подписывать акт, делается запись об этом в акте о проведении внутренней проверки.
4.5. Акт о проведении внутренней проверки составляется в двух экземплярах, один из которых выдается руководителю структурного подразделения, в отношении которого проводилась проверка, а второй директору Учреждения.
4.6. Директор Учреждения утверждает акт о проведении проверки.
4.7. Информация о выполнении плана внутренней проверки и ее результатах, о результатах внутреннего мониторинга качества предоставляемых услуг ежеквартально представляется Учреждением в территориальный орган департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (управление социальной защиты населения Чкаловского района). Указанная информация представляется в течение одного месяца со дня окончания соответствующего квартала.
4.8. За выявленные в ходе проведения внутренней проверки нарушения к сотрудникам проверяемого структурного подразделения применяются меры ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством, коллективным договором.
4.9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки приказом (распорядительным документом), в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Последующие действия
5.1. Акт о проведении проверки является источником информации для руководства Учреждения и руководителя проверяемого структурного подразделения.
5.2. Изучение и анализ акта о проведении проверки позволит:
ГБУ "Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Сокращенное наименование: ГБУ "Чкаловский дом-интернат"
Дата государственной регистрации: 10.12.2002 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
Директор: Панков Юрий Александрович
Адрес: 606540, Нижегородская область, городской округ г. Чкаловск, г. Чкаловск, пер. Восточный, 4
Справочный телефон: (831 60) 4-11-76 | Факс: (831 60) 4-56-26
E-mail: dipi@soc.chk.nnov.ru